風險與機會

內控制度
       長泓內部控制,在於強調風險管理導向的內控機制透過IT 系統化落實於各個作業層面,並以嚴謹的稽核管理程序來完善內部控制機制,確保公司經營落實法令與相關內部規章,提升營運效率及降低風險,強化長泓在客戶及利益關係人心目中的風險管理形象。
       長泓總經理辦公室設有專業獨立的稽核人員,每年針對公司內部各組織及各層級同仁均須透過內控自評,自我檢視遵循情形,並接受稽核小組稽核結果與改善建議,以確保營運效果。
稽核程序流程
 
長泓風險鑑別與減緩措施